山东泗水县财政局着力推进内部审计工作
时间:2023-08-02 16:57 浏览次数:
山东新闻网:泗水县财政局着力推进内部审计工作 为进一步加强内部审计工作,更好发挥内部审计在规范管理、完善内控、防范风险和提质增效等方面的重要作用,泗水县财政局建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,持续深化推进内审各项工作。
一是健全内审工作制度。制定了《泗水县财政局内部审计工作制度》,对内部审计机构和人员管理、职责权限、审计结果运用、责任追究做了全面规定,充分发挥内部审计在促进单位完善内部治理、强化风险防范、提升发展质量、推动深化改革等方面的作用。
二是完善内审组织管理。坚持和加强党对内部审计工作的领导,成立以党组书记、局长为组长的内部审计工作领导小组,确保把党的领导落实到内部审计工作的全过程各环节。优化内部审计机构设置,合理配置内部审计力量,明确财政监督办公室为承担内审工作的科室,配备4名兼职内审工作人员。
三是加强内部审计监督。通过日常监督、结合审计项目监督、专项检查等方式,对局机关2022年财政财务收支、专项资金管理使用以及经济活动情况进行了审计,并出具了审计报告。通过科室(单位)自查和重点检查相结合,重点围绕非税征收管理、票据管理、资金缴存等三个方面对非税收入政策执行情况进行了检查。四是促进审计问题整改。坚持以推动审计查出问题有效整改、巩固和拓展审计整改效果为目标,坚持揭示问题与推动解决问题相统一,建立健全了审计查出问题整改长效机制。对审计查出的问题形成清单,逐项分解到责任科室(单位),明确整改标准和要求,并对审计整改情况及时跟踪督促检查。
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